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        内蒙古自治区鄂尔多斯市价格成本调查监审局2021年度决算公开报告

        时间:2022-09-21 11:36 来源: 【字体:        

        目录

         

        第一部分 部门基本情况

        一、主要职能职责

        二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

        第二部分 2021年度部门决算情况说明

        一、关于2021年度预算执行情况分析

        二、关于2021年度决算情况说明

        (一)关于收支情况总体说明

        (二)关于2021年度收入决算情况说明

        (三)关于2021年度支出决算情况说明

        (四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

        (五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        (七)关于2021年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

          1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

          2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

        (八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

        (九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

        (十)关于2021年度项目支出决算情况说明

        (十一)政府采购支出情况

        (十二)机关运行经费支出情况

        (十三)国有资产占用情况

        三、预算绩效评价工作开展情况

        (一)预算绩效管理工作开展情况

        (二)部门决算中项目绩效自评结果

        (三)部门评价项目绩效评价结果

         

         

        第三部分 名词解释

        第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

        第五部分 部门决算公开表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、项目收入支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款支出决算表

        七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

        十、财政拨款三公经费支出决算表

        十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

         

          第六部分  附件

         

         

         

         

         

        第一部分 部门基本情况

        一、主要职能职责

        (一)负责拟定全市价格成本调查工作制度、计划、方案和有关规定,并组织实施; 

        (二)负责对制定或者调整实行政府指导价、政府定价的商品和服务实施定调价前成本监审和定期监审。 

        (三)负责全市农产品成本调查工作,组织实施全市农产品成本的常规调查、专项调查和直报调查工作; 

        (四)负责建立主要农产品、重要商品、服务和收费价格成本数据库,研究成本费用构成,分析成本费用变化趋势,为政府制定和调整价格政策提供决策依据。 

        二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

        1.鄂尔多斯市价格成本调查监审局隶属于鄂尔多斯市发展和改革委员会,是经鄂尔多斯市编委批准成立的全额拨款行政单位,本单位无下属单位,正科级建制,核定行政编制3名。年末实有人数在职3人,退休3人。 

        2.从决算单位构成看,纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计家,详细情况见表:

        序号

        单位名称

        1

        鄂尔多斯市价格成本调查监审局

         

        第二部分 2021年度部门决算情况说明

        一、关于2021年度预算执行情况分析

        2021年度收入、支出决算总计67.75万元。与年初预算相比,收、支总计减少11.15万元,减少14.13%,变动原因:我单位人员与主管部门一起办公,党员培训等统一参加委内活动,党的建设、意识形态、改革调研三项经费未支出,减少了我单位项目支出。

        2021年度财政拨款收入、支出决算总计65.68万元。与年初预算相比,收、支总计减少13.22万元,减少16.75%,变动原因:一是我单位人员与主管部门一起办公,党员培训等统一参加委内活动,党的建设、意识形态、改革调研项目在党建方面未支出,减少了我单位项目支出;二是人员工资的调整。

        二、关于2021年度决算情况说明

        (一)关于收支情况总体说明

        本部门2021年度收入总计67.75万元,其中:本年收入合计65.69万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余2.06万元;支出总计67.75万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余1.72万元。与2020年度相比,收入支出总计减少0.24万元,下降0.35%,主要原因:人员工资的变动,2021年度我单位人员工资有扣发项。

        (二)关于2021年度收入决算情况说明

        本部门2021年度收入合计65.69万元,其中:财政拨款收入65.68万元,占99.99%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.01万元,占0.01%。

         

         

        (三)关于2021年度支出决算情况说明

        本部门2021年度支出合计66.03万元,其中:基本支出45.55万元,占68.98%;项目支出20.48万元,占31.02%;经营支出0.00万元,占0.00%。

         

         

         

        (四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

        本部门2021年度财政拨款收入总计65.68万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计65.68万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比,收入支出总计减少0.22万元,下降0.34%。主要原因:人员工资的变动,2021年度我单位人员工资有扣发项。

        (五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计65.68万元,其中:基本支出45.20万元,占68.82%;项目支出20.48万元,占31.18%。

        一般公共预算财政拨款支出65.68万元。与年初预算相比,增加减少13.22万元,下降16.75%,变动原因:我单位人员与主管部门一起办公,党员培训等统一参加委内活动,党的建设、意识形态、改革调研三项经费未支完,减少了我单位项目支出。其中:

        1、一般公共服务(类)

        (1)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算48.94万元,决算支出38.41万元,完成年初预算的78.48%。决算数与年初预算数的差异原因:人员工资的变动,2021年度我单位人员工资有扣发项。

        (2)发展与改革事务(款)物价管理(项)。年初预算17万元,决算支出17万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

        (3)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算0万元,决算支出0.18万元,超预算0.18万元,决算数与年初预算数差异的原因:2021年度我单位在该款项支出了办公0.18万元。

        2、社会保障和就业支出(类)

        (1)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算2.2万元,决算支出2万元,完成年初预算的90.91%。决算数与年初预算数的差异原因:退休人员工资的变动。

        2)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算4.51万元,决算支出3.39万元,完成年初预算的75.17%。决算数与年初预算数的差异原因:人员工资的变动,2021年度我单位人员工资有扣发项,减少了养老补贴支出。

        3)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算0.43万元,决算支出0.33万元,完成年初预算的76.74%。决算数与年初预算数的差异原因:人员工资的变动,2021年度我单位人员工资有扣发项,减少了社保补贴支出。

        3、卫生健康支出

        行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算2.42万元,决算支出1.82万元,完成年初预算的75.2%。决算数与年初预算数的差异原因:2021年度我单位人员工资有扣发项,减少了医疗补贴支出。

        4、住房保障支出

        住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算3.38万元,决算支出2.54万元,完成年初预算的75.15%,决算数与年初预算数的差异原因:2021年度我单位人员工资有扣发项,减少了住房公积金支出。

        (六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出45.20万元,其中:人员经费37.24万元,主要包括:主要包括:主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费较上年减少3.08万元,主要原因是:2021年度我单位人员工资有扣发项;公用经费7.96万元,委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用,较上年增加0.31万元,主要原因是:2021比上年多支出了办公费。

        (七)关于2021年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

        1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

        本部门2021年度财政拨款三公经费预算为1.72万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为1.72万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2021年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:我单位2021年度核减公务车1辆,年末保有量为0,无公务用车维护费支出;二是我单位2021年无因公出国和公务接待,未做预算,决算与预算无差异。

        2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

        本部门2021年度财政拨款三公经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占三公经费支出的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

        因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年无变动,主要原因是2021年我单位无因公出国费。

        公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年无变动,公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维费0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年减少0.23万元,主要原因是我单位在2020年由于工作需要借用主管部门车辆去旗区成本调查产生燃油费,2021年无公务用车维护费的产生,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

        公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。公务接待费支出较上年无变动,主要原因是2021年我单位无公务接待。

        (八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

        2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比对比无变化。

        本年无政府性基金预算拨款支出。

        (九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

        2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元,与上年相比对比无变动。

        本年无国有资本经营预算拨款支出。

        (十)关于2021年度项目支出决算情况说明

        2021年,部门(单位)预算安排项目3个,实施项目3个,完成项目3个,项目支出总金额20.48万元。财政本年拨款金额20.48万元,财政拨款结转结余0.00万元,其他资金结转结余0.00万元。

         (十一)政府采购支出情况

        本部门2021年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2020年对比无变化;政府采购工程支出0.00万元,比2020年对比无变化,;政府采购服务支出0.00万元,比2020年对比无变化。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。

         

        (十二)机关运行经费支出情况

        本部门2021年度机关运行经费支出7.96万元,比2020年增加0.31万元,增长4.01%。主要原因是:2021年增加了办公费。 

        (十三)国有资产占用情况

        截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆特种专业技术用车0辆离退休干部用车0辆其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2020年对比无变化;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2020年对比无变化。

        三、预算绩效评价工作开展情况

        (一)预算绩效管理工作开展情况

        根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目0个,共涉及资金20.48万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%

        我单位组织对定调价成本监审及农本调查工作经费项目  公共服务价格成本监审委托专业机构专项经费项目  党的建设、意识形态、改革调研工作经费 ”3 个项目开展了项目评价单位自评指标的权重设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。自评情况显示,除个别项目因其他客观原因在实施进度上受到一定影响外,我单位各项目指标基本能按计划完成。,涉及一般公共预算支出20.48万元,政府性基金支出0万元。其中,对定调价成本监审及农本调查工作经费项目  公共服务价格成本监审委托专业机构专项经费项目  党的建设、意识形态、改革调研工作经费 ”项目开展绩效评价。从评价情况来看,以上项目 党的建设、意识形态、改革调研工作经费 ”预算执行率低有扣分,另两个项目均完成了年初制定的目标,得分均在90分以上。

        (二)部门决算中项目绩效自评结果

        我部门今年在部门决算中反映定调价成本监审及农本调查工作经费项目  公共服务价格成本监审委托专业机构专项经费项目  党的建设、意识形态、改革调研工作经费 ”3个一般公共预算项目绩效自评结果。

        1.公共服务价格成本监审委托专业机构专项经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。年初预算数10万元,全年预算数为10万元,执行时间为:(2021年1月至2021年12月),已执行数为10万元,完成预算的 100%。绩效目标完成情况:通过项目实施,已完成了市内3家城镇天然气配气企业居民安装费成本监审,和核心区1家污水厂污水处理费的定期成本监审。通过成本监审,掌握了相关服务的成本构成,为政府调整价格提供了科学合理的依据。

           

        项目支出绩效目标填报(自评)表

        (2021 年度)

        填报单位:鄂尔多斯市价格成本监审局

        联系人:张智玲

        电话:8580955

        项目名称

        公共服务价格成本监审委托专业机构专项经费

        主管部门

        鄂尔多斯市发展和改革委员会

        实施单位

        鄂尔多斯市价格成本监审局

        项目资金(万元)

         

        年初预算数

        全年预算数

        全年执行数

        分值

        执行率

        得分

        年度资金总额

        10

        10

        10

        10

        100%

        10

        其中:当年财政拨款

        10

        10

        10

        10

        100%

        10

          其他资金

         

         

         

         

        年度总体目标

        预期目标

        实际完成情况

        通过落实《国家发展改革委市场监管总局关于加强天然气输配价格监管的通知》,根据自治区发改委《关于开展管道天然气城镇配气价格专项成本监审工作的通知》精神,对我市城镇天然气配气企业居民安装费成本核心区污水处理费成本开展调查监审工作,达到为政府制定公共服务价格提供基础数据依据和参考。

        1.完成了我市3家城镇天然气配气企业居民安装费成本进行成本监审,并交付发改委价费科。
        2.完成了核心区1家污水厂污水处理费的定期成本监审。

        绩效指标

        一级指标

        二级指标

        三级指标

        年度指标值

        实际完成值

        分值

        得分

        偏差原因分析及改进措施

        产出指标(50)

        数量指标

        城镇天然气配气企业居民安装费成本监审工作

        4家企业,3万元/企业·3年。

        4家

        10

        10

         

        质量指标

        完成各项成本调查监审工作

        完成

        完成

        20

        20

         

        时效指标

        成本调查监审工作完成率

        100%

        完成

        10

        10

         

        成本指标

        支付聘请第三方专业机构参与成本监审工作费用

        按合同完成支付

        10万元

        10

        10

         

        效益指标(30分)

        社会效益指标

        规范企业运营,合理制定价格

        显着提高

        完成

        20

        20

         

        可持续影响指标

        为政府决策提供基础数据参考

        效果显着

        延续了连续的年度成本数据

        10

        10

         

        满意度指标(10分)

        服务对象满意度指标

        规范被监审(调查)企业的成本核算制度

        ≥95%

        100%

        10

        10

         

        总分

        100

        100

         

                2.定调价成本监审及农本调查工作专项经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。年初预算数7万元,全年预算数为7万元,执行时间为:(2021年1月至2021年12月),已执行数为7万元,完成预算的 100%。绩效目标完成情况:为重要民生领域商品和服务价格及重要农畜产品开展成本监审和成本调查工作提供了业务资金及相关保障,完成了核心区1家污水厂污水处理费的定期成本监审和全市存售粮情况调查、农资购买情况等各项农本调查的常规工作。

        项目支出绩效自评表
        (2021年度)

        项目名称

        定调价成本监审及农本调查工作经费

        主管部门

        鄂尔多斯市发展和改革委员会

        实施单位

        鄂尔多斯市价格成本监审局

        项目资金
        (万元)

         

        年初预算数

        全年预算数

        全年执行数

        分值

        执行率(%)

        得分

        年度资金总额

        7.00

        7.00

        7.00

        10

        100.00

        10

        其中:财政拨款

        7.00

        7.00

        7.00

        ——

        100

        ——

        上年结转资金

        0

        0

        0

        ——

         

        ——

        其他资金

        0.00

        0

        0

        ——

        0

        ——

        年度总体目标

        预期目标

        实际完成情况

        通过依据相关法律法规规定,对民众关注较高的商品和服务价格及重要农畜产品开展成本监审和成本调查工作,达到为政府制定相关政策提供基础数据参考。

        为重要民生领域商品和服务价格及重要农畜产品开展成本监审和成本调查工作提供了业务资金及相关保障,完成了核心区1家污水厂污水处理费的定期成本监审。

        绩效指标

        一级指标

        二级指标

        三级指标

        指标性质

        指标方向

        年度指标值

        实际完成值

        计量单位

        分值

        得分

        偏差原因分析及改进措施

        绩效指标

        产出指标

        数量指标

        民众关注较高的商品和服务价格成本调查监审工作。

        正向

        大于等于

        2-3家相关  企业

        4

        7

        7

         

        全市农畜产品成本调查工作

        定性

        等于

        四个旗区

        完成

        7

        7

         

        质量指标

        完成各项成本调查监审工作

        定性

        等于

        完成

        完成

        7

        7

         

        完成全市农畜产品成本调查工作

        定性

        等于

        完成

        完成

        7

        7

         

        时效指标

        成本调查监审工作完成率

        定性

        等于

        100.0

        100

        %

        7

        7

         

        全市农畜产品成本调查完成率

        定性

        等于

        100.0

        100

        %

        7

        7

         

        成本指标

        价格成本监审、农产品成本调查相关工作产生的各项费用。

        反向

        小于等于

        不超7万元

        7

        万元

        8

        8

         

        效益指标

        社会效益

        规范企业运营合理制定价格

        定性

        等于

        显着提高

        完成

        10

        10

         

        为自治区发改委提供连续的农畜产品指标数据库

        定性

        等于

        效果显着

        完成

        10

        10

         

        可持续影响

        为政府决策提供基础数据参考

        定性

        等于

        效果显着

        延续了连续的年度成成本数据

        10

        10

         

        满意度指标

        服务对象满意度

        规范被监审(调查)企业的成本核算制度

        正向

        大于等于

        ≥95%

        100

        %

        10

        10

         

        总分

        100

        100

         

        3.党的建设、意识形态、改革调研专项经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为93.3分。年初预算数10万元,全年预算数为10万元,执行时间为:(2021年1月至2021年12月),已执行数为3.3万元,完成预算的 33%。绩效目标完成情况:开展了思想教育工作,引导工作人员树立正确的价值观、人生观,实现了不忘初心,以人民为中心开展工作的目的。

         

        项目支出绩效自评表
        (2022年度)

        项目名称

        党的建设、意识形态、改革调研

        主管部门

        鄂尔多斯市发展和改革委员会

        实施单位

        鄂尔多斯市价格成本监审局

        项目资金
        (万元)

         

        年初预算数

        全年预算数

        全年执行数

        分值

        执行率(%)

        得分

        年度资金总额

        10.00

        10.00

        3.30

        10

        33.00

        3.3

        其中:财政拨款

        10.00

        10.00

        3.30

        ——

        33

        ——

        上年结转资金

        0

        0

        0

        ——

         

        ——

        其他资金

        0.00

        0

        0

        ——

        0

        ——

        年度总体目标

        预期目标

        实际完成情况

        通过依据相关法律法规规定,对民众关注较高的商品和服务价格及重要农畜产品开展成本监审和成本调查工作,达到为政府制定相关政策提供基础数据参考。

        开展了思想教育工作,引导工作人员树立正确的价值观、人生观,实现了不忘初心,以人民为中心开展工作的目的。

        绩效指标

        一级指标

        二级指标

        三级指标

        指标性质

        指标方向

        年度指标值

        实际完成值

        计量单位

        分值

        得分

        偏差原因分析及改进措施

        绩效指标

        产出指标

        数量指标

        完成最少一篇调研报告

        正向

        大于等于

        完成

        1

        10

        10

         

        组织党员活动,提高党的凝聚力

        正向

        大于等于

        不少于一次党员活动

        1

        10

        10

         

        质量指标

        文件精神宣传覆盖率

        正向

        大于等于

        文件精神宣传覆盖率达95%以上

        0

        %

        10

        10

         

        时效指标

        及时开展各项工作

        定性

        等于

        按照年度目标任务按时完成

        完成

        年度

        10

        10

         

        成本指标

        “三项”工作支出

        反向

        小于等于

        不超过10万元

        3.3

        万元

        10

        10

         

        效益指标

        社会效益

        党组织战斗堡垒作用

        定性

         

        发挥明显

        完成各项计划内外任务

        10

        10

         

        组织党员干部精神文明建设活动

        定性

         

        效果显着

        干部政治觉悟显着提升

        10

        10

         

        可持续影响

        加强思想信念教育

        定性

         

        党员干部理想信念不断坚定

        党员干部开展工作主动性增强

        10

        10

         

        满意度
        指标

        服务对象满意度

        达到党员群众服务满意度

        正向

        大于等于

        满意度达到100%

        100

        %

        10

        10

         

        总分

        100

        93.3

         

         

         (三)部门评价项目绩效评价结果。

        公共服务价格成本监审委托专业机构专项经费项目项目为例,该项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价结果为。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效自评报告

         

        第三部分 名词解释

        (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

        (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

        (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

        (五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

        (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

        (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

        (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

        (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

        (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

        (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

        (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

        (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

        (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

        (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

         

        第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

        本单位决算公开信息反馈和联系方式:

        联系人:闫磊    联系电话:0477-8588056